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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵對不
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速問速答應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在借方,才是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),反應(yīng)留抵
05/07 10:17
84785030
05/07 10:33
啊那應(yīng)該是一個(gè)意思,就差一筆分錄對不,
文文老師
05/07 10:41
是的,差一筆分錄,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方
84785030
05/07 10:43
老師還有個(gè)問題想請教一下,我單位2月份的時(shí)候需要交的增值稅是40萬,一直到現(xiàn)在也沒有繳納,在3月份的時(shí)候把銷項(xiàng)沖了,我這該怎么做啊,分錄我都是正常做的,現(xiàn)在就是欠的稅沒交,是不是也不能沖了,只有先交完在退稅啊
文文老師
05/07 10:48
是,只有先交完在退稅
84785030
05/07 10:51
那老師我現(xiàn)在的賬怎么做啊,就是按照正常做嗎?現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅金額借方是435766.07元,未交增值稅貸方金額是405487.17元,我如果把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,那未交增值稅就在借方了啊,但是現(xiàn)在我在欠稅狀態(tài)
文文老師
05/07 10:56
是,仍然按照正常做即可
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