請問待認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票和待抵扣進(jìn)項發(fā)票的區(qū)別在哪里?如果我收到一張專票,需要記入主營業(yè)務(wù)成本,該筆款項當(dāng)月付清,但當(dāng)月該發(fā)票未進(jìn)行勾選認(rèn)證,次月才會進(jìn)項勾選,這時候是記成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 付款時 借:應(yīng)付 貸:銀存 等次月的時候認(rèn)證發(fā)票后再做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 這個分錄嗎? 還是記成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 付款時 借:應(yīng)付 貸:銀存 等次月的時候認(rèn)證發(fā)票后再做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 這個分錄???
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速問速答同學(xué)你好
待認(rèn)證是還沒認(rèn)證勾選
待抵扣是勾選了沒抵扣
2023 08/10 14:21
73887396
2023 08/10 14:26
那老師,您看這樣寫分錄正確嗎?記成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 付款時,借:應(yīng)付 貸:銀存 等次月的時候認(rèn)證發(fā)票后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
樸老師
2023 08/10 14:31
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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- "這個月不認(rèn)證進(jìn)項: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,去平臺上先勾選認(rèn)證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項和銷項稅: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 1008
- 一般納稅人采購商品,做的應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項,當(dāng)月認(rèn)證的時候借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項,每個月進(jìn)項都>銷項 還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎 574
- 老師,請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 稅額去?分錄: 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,再 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 335
- 老師,我的進(jìn)項稅未認(rèn)證就進(jìn)借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,認(rèn)證了未抵扣就借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅,貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,要抵扣了就借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅。做的比較細(xì),可以這樣做嗎? 949
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