問題已解決

請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)對(duì)方上一年度的貨款發(fā)票有誤,讓其沖紅重開。我方收到對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票和重開的發(fā)票后,是否應(yīng)該記入當(dāng)期?上一年度的成本需要怎么調(diào)整?

m8373_99666| 提問時(shí)間:2023 10/08 16:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,金額差異不大就記當(dāng)期,調(diào)整上一年利潤都變了,還要更正申報(bào)上年所得稅匯算清繳申報(bào)表
2023 10/08 16:56
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