問(wèn)題已解決

老師,像企業(yè)招用重點(diǎn)人群抵扣了增值稅,這個(gè)怎么做賬,做到哪個(gè)分錄里? 麻煩解答下呢

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/09 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/09 11:14
84784970
2023 10/09 11:54
做到借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?
郭老師
2023 10/09 11:55
可以的,可以這么做的。
84784970
2023 10/09 13:52
老師跟您確認(rèn)一下,咨詢企業(yè)簽訂的合同是不需要交印花稅的是嗎? 公司開(kāi)票了我不確定要不要交印花稅
郭老師
2023 10/09 13:54
你好,咨詢服務(wù)不需要繳納印花稅的。
84784970
2023 10/09 14:07
老師怎么知道自己企業(yè)要交印花稅,這個(gè)一直弄不清楚。
郭老師
2023 10/09 14:09
看印花稅稅目,你那邊有嗎?
84784970
2023 10/09 14:32
沒(méi)有 老師
郭老師
2023 10/09 14:36
你好可以參考這個(gè)的。
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