問題已解決
你好,老師,有最新的季度申報操作流程嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,具體的哪一個稅款的
小規(guī)模?
2023 10/17 17:02
84784956
2023 10/17 17:32
季度申報的所有稅款 企業(yè)所得,印花稅
郭老師
2023 10/17 17:33
你好,所得稅代辦事項里面,根據(jù)你利潤表本年累計的營業(yè)收入,營業(yè)成本、利潤總額分別填寫進(jìn)去就可以的。其他的都是自動出來的
郭老師
2023 10/17 17:34
首先登錄江蘇省電子稅務(wù)局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。
2、稅源采集
在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認(rèn)定)中點擊印花稅“稅源采集”。
點擊“新增稅源信息”。
存在按期申報印花稅稅(費)種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認(rèn)定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。
注意事項:
其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下:
*應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。
*應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。
*稅目:填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。
子目:填寫對應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。
*稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。
*應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報應(yīng)稅憑證時,應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。
*計稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。
3、納稅申報
點擊“綜合納稅申報”。
勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。
帶出應(yīng)補(退)稅額等信息后,確認(rèn)無誤后可以點擊申報。
注意:若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動帶出。
郭老師
2023 10/17 17:34
如果你是小規(guī)模有開票盤的,
先上報匯總,然后去填寫主表,其他的你有需要就填寫,沒有再打開保存,然后再去保存主表,最后申報提交,然后點扣款
然后再去你的開票盤反寫。
84784956
2023 10/17 17:44
為什么登錄江蘇省電子稅務(wù)局?
郭老師
2023 10/17 17:52
是哪里的
你去登錄哪里就可以
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