問題已解決

我們原來的時候這個公司那個財務呢,開那個發(fā)票,然后他開錯了單價了,然后我來的時候呢,就把它給沖紅了沖掉了,然后重新就開了那個發(fā)票給他。就按之前那個金額啊,開的發(fā)票的,那前期的就是我們九月份我做賬的時候呢,我等下請你又發(fā)給你,然后的話,現(xiàn)在的話,他發(fā)票要重新開了,開了之后他那個。我不知道后面要做賬要怎么做,就是重新開了那個發(fā)票之后,紅沖之后重新開了發(fā)票之后,后面要我怎么做賬,因為前期九月份的時候已經(jīng)做過賬了,然后呢,稅也報了。這個是前期九月份的時候開具那個發(fā)票的賬務處理來的,因為我們公司那個屬于那個農(nóng)林牧業(yè)里面的,是免那個增值稅的,開那個發(fā)票,所以就是這樣做的,成本我是月底再一次性結轉(zhuǎn)的。所以我我想知道是那個,然后十月份開了那個紅沖的發(fā)票之后呢,又重新給他開了之后正確的發(fā)票,那那十月份的時候重開那些發(fā)票,我要怎么處理,要怎么做賬務呢,還是。怎么弄?

84784978| 提問時間:2023 10/18 11:54
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,賬務處理如下 貸主營業(yè)務收入 -221945 貸主營業(yè)務收入 221945
2023 10/18 11:57
84784978
2023 10/18 12:03
老師你這個分錄是我重新開發(fā)票后的賬務分錄嗎?然后下面這個圖片是我期末結轉(zhuǎn)成本的時候的分錄,
桂龍老師
2023 10/18 12:05
是的,附件是兩張發(fā)票,一張是沖紅的發(fā)票一張是開正確的發(fā)票。 跟你的期末成本結轉(zhuǎn)沒有關系
84784978
2023 10/18 12:06
在9月份已經(jīng)做完分錄、報完稅,9月份月底也結轉(zhuǎn)了成本的了,10月份紅沖后,重新開的發(fā)票要怎么處理,還需要做分錄?如果要做分錄,要怎么做分錄
84784978
2023 10/18 12:07
這個我不明白老師
桂龍老師
2023 10/18 13:48
同學,你好,賬務處理如下 貸主營業(yè)務收入 -221945 貸主營業(yè)務收入 221945 十月份開了一張紅字和一張籃子,兩張發(fā)票抵消了啊。 你哪里不明白,說出來。
84784978
2023 10/18 15:08
老師,是不是這樣子?
桂龍老師
2023 10/18 16:20
同學,你好,是在貸方輸入數(shù)據(jù)
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