問題已解決

老師,上個月付了9.16-12.15房租:473418元,上個財務做到了借 應付賬款里,專票是后面來的(但是開票日期也9月,已經結賬)那要怎么調整分錄

84785015| 提問時間:2023 11/06 17:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果您的房租已經支付,但發(fā)票是在之后收到的,并且您的財務記錄已經截止在9月份,以下是您可以考慮的調整分錄: 1.將支付的房租從應付賬款中轉出: 借:應付賬款 473418元 貸:銀行存款 473418元 1.收到發(fā)票時,將其作為進項稅額進行抵扣: 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額(按照發(fā)票上的稅額填寫) 貸:應付賬款(按照發(fā)票上的稅額填寫) 1.按照權責發(fā)生制原則,將房租費用計入當期損益: 借:管理費用——房租 473418元 貸:預付賬款 473418元
2023 11/06 17:10
84785015
2023 11/06 17:13
老師,你看一下這樣對嗎
樸老師
2023 11/06 17:22
同學你好 這個是對的
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