問題已解決

請郭老師回答下。購買韓國進口的固定資產(chǎn)要交哪些稅?賬務處理?

Janrose| 提問時間:2023 12/09 12:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你具體的什么固定資產(chǎn) 一般就是關稅 增值稅
2023 12/09 12:27
Janrose
2023 12/09 12:36
光學儀器制zao業(yè)
Janrose
2023 12/09 12:39
昨天有咨詢的之前簽的合同是17%,現(xiàn)在開的票13%,現(xiàn)在結貨款按不含稅價的1.13,對方那邊損失是什么?
Janrose
2023 12/09 12:44
這是對方發(fā)的,進口的是怎么個流程?
郭老師
2023 12/09 12:47
進口他不交增值稅 你們繳納 繳納了之后你們抵扣 關稅5-13%
Janrose
2023 12/09 12:55
老師能講詳細點嗎?我沒太理解,意思是她進口時沒交增值稅只交了關稅?她說的開票給我們,她才能抵稅,是什么意思?
Janrose
2023 12/09 13:19
老師幫忙解答下,緊急
郭老師
2023 12/09 13:26
海關增值稅進口繳款書沒有嘛 有個關稅 還有個增值稅的
Janrose
2023 12/09 13:51
老師,我需要不明白她說的只能開了票給我們,他們才能抵稅,這是什么意思?
郭老師
2023 12/09 13:52
開了票給你們是什么意思?你是從國外直接購入的嗎?還是找的代理
郭老師
2023 12/09 13:52
國外他沒有增值稅發(fā)票,他開的發(fā)票你抵扣不了增值稅的。
Janrose
2023 12/09 13:58
我們是購買方,他們是供應商,他們開給我們是增值稅發(fā)票。
郭老師
2023 12/09 13:59
那不是進口了 看一下是不是國內的公司給你開的增值稅發(fā)票,他給你開專票,你就可以抵扣增值稅。
Janrose
2023 12/09 14:25
主要對方一直在糾結買的時候交的稅更高,要我們按17%的稅額付款,老師您看下,她說的是什么意思?
郭老師
2023 12/09 14:27
這個是什么時間銷售給你們的?
Janrose
2023 12/09 14:34
2017年6月
郭老師
2023 12/09 14:35
那這個是17% 當時給你們開了發(fā)票嗎? 當時開了發(fā)票,那現(xiàn)在這塊又是怎么回事?
Janrose
2023 12/09 14:48
當年沒kai發(fā)票的,20年kai了一部分。但是13%的
Janrose
2023 12/09 14:49
她說的他17%的沒能抵,需要開票給我們,她才能抵相應的稅額,這是為什么?進口的進項發(fā)票會這么規(guī)定的嗎?
郭老師
2023 12/09 14:49
他當時按照17%收了你的錢是吧 要求他退給你稅點,只能按照13%抵扣增值稅的 是稅率有變化,他沒有給你開發(fā)票,他不趕緊開出來
Janrose
2023 12/09 14:57
她說的他當時進口17%的沒能抵,需要開票給我們,她才能抵相應的稅額,這是為什么?進口的進項發(fā)票會這么規(guī)定的嗎?
郭老師
2023 12/09 15:03
他這個說法不對,他銷售給你,沒有給你開發(fā)票,他可以做無票收入,無票收入照樣可以抵扣。
Janrose
2023 12/09 20:50
嗯嗯,感謝老師的解答解決了。老師,請問下資產(chǎn)負債表的存貨和利潤表的成本會有勾稽關系嗎?
郭老師
2023 12/09 20:59
這個沒直接關系 你當月購入加上月余額-結轉的成本=本月余額
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