問題已解決
老師 一般納稅人充油卡時會計分錄: 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到油費專用發(fā)票時會計分錄 借:管理費用 借:應交增值稅 貸:預付賬款 那月末怎么做分錄轉出這個應交增值稅?
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速問速答你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅非應交增值稅進項。
2023 12/26 10:40
84785044
2023 12/26 10:46
到這步就完了?未交增值稅這個不管它了?
郭老師
2023 12/26 10:48
是的,對的,是這么做的。
84785044
2023 12/26 10:58
那發(fā)票驗證了呢?
驗證后也不管了?
郭老師
2023 12/26 11:04
好,這個就是發(fā)票認證之后的,你是沒有認證嗎?沒有認證不用做。
84785044
2023 12/26 11:22
公司一個月都沒有收入,都是收進項票 認證了
郭老師
2023 12/26 11:23
那就按照我上面寫的就可以的,你那個應交稅費二級科目是應交增值稅三級科目進項。
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