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小規(guī)模預(yù)繳第四季度增值稅 所屬期填到了第三季度 導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的增值稅識(shí)別不了我預(yù)交的那一筆預(yù)繳的增值稅 我可不可以更正第三季度的 申報(bào)表 這樣第三季度的稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了 我再去正常申報(bào)第四季度 他會(huì)不會(huì)自動(dòng)抵扣

m46594318| 提問時(shí)間:01/04 10:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,那咱就更正申報(bào)就可以了,選擇正確的說出去申報(bào)。
01/04 10:07
m46594318
01/04 10:09
更正完了 第三季度是-7000第四季度怎么沒有自動(dòng)抵扣 還是要繳納7000
玲老師
01/04 10:10
那就是系統(tǒng)的原因。要抵扣咱要是前面多交稅款了,咱可以申請(qǐng)退稅。
m46594318
01/04 10:12
申請(qǐng)退稅太麻煩了 而且我這個(gè)還是異地預(yù)繳的
玲老師
01/04 10:14
預(yù)交的,咱們是本地實(shí)際抵扣多少就填寫多少。
玲老師
01/04 10:15
咱只有在多交款的時(shí)候才會(huì)退稅,是這樣的。
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