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到12月份是都要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

67864791| 提問時間:01/08 13:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。
01/08 13:24
67864791
01/08 13:25
老師是看余額表里面的本年利潤貸方金額嗎
宋生老師
01/08 13:26
你好,你也可以看資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤分配
67864791
01/08 13:26
分錄是借:本年利潤-未分配利潤,貸:本年利潤嗎
宋生老師
01/08 13:27
你好,你現(xiàn)在本年利潤是在借方的話,就這樣做。
67864791
01/08 13:28
老師資產(chǎn)負(fù)債表里面的還沒有結(jié)賬,是看11月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
67864791
01/08 13:28
本年利潤余額在貸方
宋生老師
01/08 13:29
如果你是在貸方就寫在借方。
67864791
01/08 13:31
借:本年利潤對嗎
宋生老師
01/08 13:33
你好,是的,就是這樣子。
67864791
01/08 13:42
老師只要是借貸本年利潤的科目平了,就可以對吧
宋生老師
01/08 13:44
你好,是的,這樣就可以了。
67864791
01/08 13:46
老師做完這個科目,變成了期初余額在貸方,本期發(fā)生在解放,對嗎
67864791
01/08 13:46
本期發(fā)生在借方
宋生老師
01/08 13:47
你好,本年利潤科目余額他沒有了就行了,然后利潤分配未分配利潤剩的有余額。
67864791
01/08 13:50
一開始本年利潤余額在貸方,做完結(jié)轉(zhuǎn)分錄了,未分配利潤余額在貸方,老師您看我這邊做對嗎
宋生老師
01/08 13:51
你好是的,就是這樣子,沒錯。
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