問(wèn)題已解決

老師,賬面暫估了管理費(fèi)用1萬(wàn)元確定開(kāi)不進(jìn)來(lái)了,24年匯算清繳時(shí)調(diào)增繳稅,那賬面沖這筆暫估分錄怎么處理?

Crooked_| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:24
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的話(huà) 如果真實(shí),賬面不用沖 如果不真實(shí),反方向沖回
01/11 10:25
Crooked_
01/11 11:12
所屬期23.12暫估借管理費(fèi)用 貸暫估 明年24.3借紅字管理費(fèi)用 貸暫估紅字,這樣當(dāng)期費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了 那繳納了調(diào)增費(fèi)用補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么弄
冉老師
01/11 11:14
這個(gè)不用沖的,同學(xué)
Crooked_
01/11 11:19
為什么不沖,不沖的話(huà)有一筆暫估掛著
冉老師
01/11 11:25
如果是虛的 直接沖回,貸方用以前年度損益調(diào)整
Crooked_
01/11 11:28
貸方用以前年度損益調(diào)整,所以這個(gè)分錄怎么寫(xiě),麻煩老師寫(xiě)下
冉老師
01/11 12:29
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整
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