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申報(bào)印花稅的時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)問題是哪里的原因

84784955| 提問時(shí)間:01/13 17:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)沒有關(guān)系的,只要您如實(shí)申報(bào)即可。提示是增值稅銷售額要和印花稅有勾稽關(guān)系。 印花花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計(jì)算的印花稅=(不含稅銷售+采購)金額*萬分之3。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅表上要填寫銷售額。
01/13 17:05
84784955
01/13 17:10
那印花稅申報(bào)是按照合同申報(bào)還是按照開出去的銷項(xiàng)發(fā)票申報(bào)的呀
廖君老師
01/13 17:11
您好,按賬上記錄的收入來申報(bào)增值稅,因?yàn)槎悇?wù)不會(huì)真的來看我們合同,按賬面上的數(shù)據(jù)來比對(duì)
84784955
01/13 17:30
不含稅的嗎 老師老師
廖君老師
01/13 17:43
您好,是的,用不含稅金額來申報(bào)的
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