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我們是上市公司,我們每年都會(huì)給員工報(bào)銷采暖費(fèi),通知是采暖費(fèi)上交發(fā)票的時(shí)間是10月份,然后11月份會(huì)把報(bào)銷的錢轉(zhuǎn)到員工的工資卡上,我想問一下這種情況這個(gè)采暖費(fèi)的費(fèi)用是走到10月份還是11月份?

m93379088| 提問時(shí)間:01/18 11:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
要是10月份收到發(fā)票,10月份就入賬。然后11月做付款的分錄。
01/18 11:35
玲老師
01/18 11:35
就是10月計(jì)費(fèi)用,然后11月付款。
m93379088
01/18 11:37
那是應(yīng)該10月份做付款的分錄還是11月份做付款的分錄呢?
玲老師
01/18 11:40
11月份做付款的分錄。
m93379088
01/18 11:42
老師,那11月份計(jì)費(fèi)用可以嗎?為什么?
玲老師
01/18 11:46
10月份沒寄費(fèi)用報(bào)銷的這個(gè)月11月份直接計(jì)入費(fèi)用可以的。
m93379088
01/18 11:53
有的人說這樣做不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,為什么?
玲老師
01/18 11:59
全責(zé)發(fā)生制就是發(fā)生的那一個(gè)月轉(zhuǎn)賬。所以我后面給你說了,你要是當(dāng)月發(fā)生的時(shí)候沒做賬做在11月份也可以呀就相當(dāng)于補(bǔ)寄了,不影響全年利潤。
m93379088
01/18 12:14
老師,1.就是說10月份公司收到員工發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該記賬,通知10月份上交發(fā)票,就相當(dāng)于10月份要計(jì)費(fèi)用了是嗎?2.如果把費(fèi)用記在11月份了,就相當(dāng)于把10月份發(fā)生的費(fèi)用記到11月份了,就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制唄?老師麻煩分別回答一下兩個(gè)問題唄。
玲老師
01/18 12:49
第一個(gè)是的第二個(gè)是的 第1個(gè)是的,第2個(gè)是的,這兩個(gè)說的都對。
m93379088
01/18 13:05
老師,如果通知上說11月份上交發(fā)票的話,那即使發(fā)票是10月份的,是不是也正常應(yīng)該計(jì)入11月份費(fèi)用?因?yàn)橥ㄖ獙懙?1月份上交發(fā)票就相當(dāng)于確定11月份入賬了,對嗎?
玲老師
01/18 13:05
其實(shí)你不用糾結(jié)這個(gè)。那是10月份交來的發(fā)票,你就按10 10月入賬,11月把發(fā)票交來就11月份入賬,這樣就可以了。實(shí)際上他沒有影響。
玲老師
01/18 13:06
他對全年的利潤一點(diǎn)影響都沒有。
m93379088
01/18 14:17
老師,如果發(fā)票是10月份的但是是11月份交上來的,那應(yīng)該入在幾月份呢?
玲老師
01/18 14:19
你看你10月份入賬沒你10月份入賬你就把發(fā)票貼到10月份憑證后面就行。 10月份要沒入賬,直接費(fèi)用就記到11月份,這個(gè)你不用糾結(jié)。
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