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老師,我不會做關(guān)于增值稅的會計分錄,就是比如我們進項大于銷項,我用做分錄嗎?我勾選了進項,但是最后用了加計抵減,我應(yīng)該怎么做分錄

84785015| 提問時間:01/29 10:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
進項大于銷項。期末的分錄時借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。 然后咱加計抵減的是實際體檢是做分錄。 借未交增值稅貸其他收益。
01/29 10:49
84785015
01/29 10:52
加計抵減就只做一筆,借未交增值稅,貸其他收益! 那金額是啥?加計抵減本期發(fā)生額? 那老師之前我都沒有做分錄現(xiàn)在要怎么補做呢
玲老師
01/29 10:59
就是咱實際加計的金額。就是實際加計抵扣時就那一筆分錄。
84785015
01/29 11:03
老師,之前我都沒有做分錄現(xiàn)在要怎么補做呢,這個咋辦呢
玲老師
01/29 11:07
一共就上面我說那兩個分錄你沒做就補上。
84785015
01/29 11:19
那金額我不知道怎么填
玲老師
01/29 11:21
第1個進項大于銷項的金額。 第2個加計就是咱實際加計抵扣的金額。
84785015
01/29 11:27
就是把每個月的都做進去?
玲老師
01/29 12:04
這個是每一個月都是這樣處理方法是一模一樣。
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