問題已解決

請(qǐng)給我詳細(xì)的解題過程

zjsn| 提問時(shí)間:02/23 15:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 3900+1000*9%=3990
02/23 15:50
暖暖老師
02/23 15:51
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 20000*(1+10%)*13%+12000*13%=4420 應(yīng)交增值稅4420-14000-3990=-13570 留底稅額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~