問題已解決

所得稅匯算清繳的時候限額扣除填寫的時候,業(yè)務(wù)招待費賬載金額5000,實際發(fā)生額5000,有發(fā)票金額3000,無票2000,不超限額,第一我是A105050稅收金額填3000,調(diào)增2000,第二還是稅收填5000,按照發(fā)生額填寫,不管有沒有發(fā)票,最后在A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表十七其他統(tǒng)一調(diào)整所有無票支出 兩種都可以還是?

Ann| 提問時間:02/29 08:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你的營業(yè)收入是 多少?
02/29 08:32
Ann
02/29 08:34
不超營業(yè)收入限額
暖暖老師
02/29 08:36
業(yè)務(wù)招待費扣除與營業(yè)收入有關(guān)系,實際發(fā)生的60%和營業(yè)收入千分之五誰小按誰扣除
Ann
02/29 08:37
我知道不考慮超限額,考慮有票無票的情況
Ann
02/29 08:37
我知道不考慮超限額,考慮有票無票的情況
暖暖老師
02/29 08:42
考慮無票的壓根是直接調(diào)整的
Ann
02/29 08:43
企業(yè)所有無票統(tǒng)一在十七其他調(diào)整嗎?
暖暖老師
02/29 08:43
是的,只是有票部分填寫那個上邊你說的地方
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