問題已解決

就是快遞公司收我們公司貨到付款的錢,月底的時候,直接抵了我們應(yīng)該付給他們的快遞費(fèi),可我們現(xiàn)在需要快遞費(fèi)的發(fā)票,那收到了這個發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

愛學(xué)習(xí)滴小小妞| 提問時間:03/01 13:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你們用的什么往來科目
03/01 13:45
愛學(xué)習(xí)滴小小妞
03/01 13:56
應(yīng)該用什么科目呢?實(shí)際是我們并沒有付錢 也沒收錢, 就是相互抵了,如何賬務(wù)處理?
樸老師
03/01 14:00
同學(xué)你好 應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款都可以 看你們之前用的什么 之前和他們之間有過往來科目嗎
愛學(xué)習(xí)滴小小妞
03/01 14:06
之前沒有往來
樸老師
03/01 14:10
同學(xué)你好 那你用應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)收賬款
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