問題已解決

老師,如果本月銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大,那在做賬的時(shí)候,是要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?

m52494718| 提問時(shí)間:2024 03/05 11:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024 03/05 11:42
m52494718
2024 03/05 11:50
那這個(gè)可以記成借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅嗎?
鄒老師
2024 03/05 12:32
你好,是不可以直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)到?未繳增值稅? 明細(xì)的?
m52494718
2024 03/05 13:31
為什么呢
m52494718
2024 03/05 13:41
這一步是想計(jì)提增值稅
鄒老師
2024 03/05 13:43
你好,因?yàn)檎?guī)的賬務(wù)處理是這樣(個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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