問題已解決

郭老師,我們公司之前一般戶都沒有做賬 去年因為某些原因又把一般戶的賬做進去了 因為好幾年了 所以就沒有把前些年的進出賬逐筆做進去 就把余額調(diào)整對了 現(xiàn)在的問題是之前有投資款轉(zhuǎn)進去 沒有做 現(xiàn)在要把這筆投資款體現(xiàn)在賬上 怎么做調(diào)整呢?

84784982| 提問時間:03/07 09:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時有銀行流水嗎?借銀行存款,貸實收資本,你如果這筆業(yè)務沒有做的話,做這個如果之前做了的話,你看一下當時掛了哪個科目。
03/07 09:55
84784982
03/07 10:01
之前直接沒做 然后另外一個會計接過手 重新建賬了 直接期初就把余額填進去 弄平了
郭老師
03/07 10:01
那不行,你這個是外賬嘛,外賬的話你得和你申報表的數(shù)據(jù)一致。
84784982
03/07 10:02
也就是當時余額里面已經(jīng)包括了轉(zhuǎn)進去的投資款 是直接再期初余額里面填的 沒有寫分錄
郭老師
03/07 10:02
那你需要修改之前的財務申報表。
郭老師
03/07 10:02
按修改了實數(shù)資本,你得需要交印花稅的。
84784982
03/07 10:03
對呀 現(xiàn)在就是存在這個問題 要怎么調(diào)整呢
84784982
03/07 10:05
資金賬簿是一年一交 那我補繳到今年行嗎?
郭老師
03/07 10:06
建議你補到今年的
84784982
03/07 10:08
補稅是肯定補,但是報表是不是也要把稅務局的報表更正申報哦?
郭老師
03/07 10:09
對的,是的,需要修改的。
郭老師
03/07 10:09
但是你補之前的稅款,他會有滯納金的。
84784982
03/07 10:11
直接摘要寫調(diào)整實收資本 然后借:其他應付款-法人 貸:實收資本 掛法人這里,交稅直接再今年年底的時候交上
84784982
03/07 10:12
也不用更正申報報表了
郭老師
03/07 10:12
可以的,可以這么做的。
84784982
03/07 11:11
郭老師,企業(yè)決算預算是權責制還是收付制
郭老師
03/07 11:13
你好,一般是根據(jù)權責發(fā)生制。
84784982
03/07 11:43
像2023年收到2022年房租算2023年決算的收入金額嗎?之前沒有掛其他應收款,之前都是在收到款項才確認收入
84784982
03/07 11:48
還有2023年12月份計提了2023績效,2024年2月份發(fā)放,2023年工資決算金額包含計提的金額嗎還是減去計提的金額
郭老師
03/07 11:48
對的是的 屬于2023年的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~