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實(shí)務(wù)
問題已解決
下午好老師,本月沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),前期有進(jìn)項(xiàng)留抵,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做啊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!這個(gè)也是一樣的,看你需要交多少
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
03/15 14:13
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