問題已解決
我做了一筆沖紅的22年的收入,借應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交銷項稅,,這個申報增值稅的時候稅額是根據(jù)收入自動出的,但我這個 是以前年度損益調(diào)整,,增值稅要怎么報?
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速問速答沖紅的收入屬于以前年度損益調(diào)整,這確實會對增值稅的申報產(chǎn)生一定的影響。在您的情況下,沖紅的收入需要用到“以前年度損益調(diào)整”科目,并且還需要沖減對應(yīng)的增值稅稅額。具體的會計處理是借:以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,貸:應(yīng)收賬款等。
在進(jìn)行增值稅申報時,您需要特別注意。由于沖紅涉及的是以前年度的收入,因此不能簡單地根據(jù)當(dāng)前的收入數(shù)據(jù)來自動計算稅額。您需要根據(jù)沖紅的月份,按照正數(shù)的收入金額減去沖紅的收入金額之后的余額來做為收入進(jìn)行申報。同樣,銷項稅額的申報也需要根據(jù)沖紅后的實際銷售額來計算。
03/28 15:13
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