問題已解決

客戶退貨,但是他把包裝弄壞了,賠了我們1萬(wàn)元,我們把貨退給工廠,工廠只讓我們賠了8000元,這個(gè)賠償款分錄我該怎么做啊?多出的這2000我怎么處理?

阿序| 提問時(shí)間:04/02 13:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,賠款記到營(yíng)業(yè)外支出科目。
04/02 13:57
玲老師
04/02 13:57
咱們收到的賠款??梢詻_減咱的損失。
阿序
04/02 14:02
老師,是客人賠的多,相當(dāng)于我們還賺了2000,那這2000是營(yíng)業(yè)外支出做負(fù)的??? 工廠這邊我們是 借:營(yíng)業(yè)外支出8000 貸:銀存8000 客戶這邊我做 借:銀存10000 貸:營(yíng)業(yè)外支出10000 這樣嗎?
玲老師
04/02 14:03
收款借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收。 支出借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
阿序
04/02 14:24
客戶弄壞的是產(chǎn)品包裝,并不是產(chǎn)品,您看我的分錄對(duì)不對(duì)? 客戶這邊: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項(xiàng)稅)2600 貸:銀存12600 營(yíng)業(yè)外收入10000 借:庫(kù)存商品 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 工廠這邊: 借:銀存6300 營(yíng)業(yè)外支出5000
玲老師
04/02 14:26
如果咱們給支付賠款方開負(fù)數(shù)發(fā)票了,你這樣處理對(duì)紅沖收入。沒有退貨成本不紅沖。
玲老師
04/02 14:26
退貨了,對(duì)退貨紅沖成本是對(duì)的。
阿序
04/02 14:27
客戶弄壞的是產(chǎn)品包裝,并不是產(chǎn)品,您看我的分錄對(duì)不對(duì)? 客戶這邊: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項(xiàng)稅)2600 貸:銀存12600 營(yíng)業(yè)外收入10000 借:庫(kù)存商品 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 工廠這邊: 借:銀存6300 營(yíng)業(yè)外支出5000 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1300 去年都抵扣了的進(jìn)項(xiàng)是不是改寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?。?/div>
玲老師
04/02 14:30
我這個(gè)不是退貨了嗎?是不是原來就是包括在你的收入里了,要包括在內(nèi),你就紅沖收入成本?
阿序
04/02 14:34
因?yàn)橄拗谱謹(jǐn)?shù)所以可能我沒說清楚,產(chǎn)品是去年就賣了的,我和客戶去年進(jìn)項(xiàng)都抵扣了的那種。 今年退的貨,客戶把退貨的產(chǎn)品包裝弄壞了,他賠了我10000,我把這批貨退給工廠,工廠就這個(gè)包裝讓我只賠了5000。
玲老師
04/02 14:37
就直接回復(fù)你確認(rèn)收入時(shí)包括這個(gè)包裝物不包裝物是單獨(dú)確認(rèn)收入的還是計(jì)銷售費(fèi)用的?
阿序
04/02 15:00
商品就是帶包裝出貨的,所以出貨的時(shí)候是借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
玲老師
04/02 15:05
那我覺得按我前面回復(fù)那個(gè)沒有錯(cuò)。 針對(duì)損失這一部分。咱們收到的賠款記到營(yíng)業(yè)外收入咱們支出記到營(yíng)業(yè)外支出。 差額部分就屬于你的營(yíng)業(yè)外收入。因?yàn)樵鄱嗍樟艘徊糠帧?/div>
玲老師
04/02 15:05
針對(duì)賠款的這一部分,這樣處理沒問題。
阿序
04/02 15:09
那進(jìn)項(xiàng)呢,我應(yīng)該貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1300 還是 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1300 ?
玲老師
04/02 15:10
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)咱賠款不影響進(jìn)項(xiàng)。
玲老師
04/02 15:10
賠款是單獨(dú)按賠款這一項(xiàng)處理。不影響進(jìn)項(xiàng)。
阿序
04/03 11:03
這1300是退貨的,貨款是10000元
玲老師
04/03 11:09
現(xiàn)在問題不是說賠款那個(gè)業(yè)務(wù)嗎?
玲老師
04/03 11:09
咱現(xiàn)在問題不是賠款業(yè)務(wù)嗎?
玲老師
04/03 11:09
賠款業(yè)務(wù)按我前面回復(fù)的就可以了。
阿序
04/03 11:12
我是問已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng),發(fā)生退貨,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)-1300 還是 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1300 ?
玲老師
04/03 11:15
是又換新的問題了嗎?因?yàn)樵鄣?個(gè)提問是賠款,你要換新問題要告訴我,不然我還要按照前面第1個(gè)問題思路回復(fù)你呢。
阿序
04/03 11:33
還是那個(gè)事,賠款你已經(jīng)回答我怎么做了,但是增值稅進(jìn)項(xiàng)我不知道怎么處理,所以問你應(yīng)該貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)-1300 還是 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1300
玲老師
04/03 11:36
你好,賠款的業(yè)務(wù)和增值稅沒有關(guān)系,不影響增值稅賠款,單獨(dú)處理。
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