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老師,你好,年前借工程施工—暫估,貸應付賬款—暫估,結轉了成本,今年這部分暫估不能有發(fā)票了,我匯算清繳調增了成本,那我怎么做賬務處理,暫估應該怎么沖回
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速問速答你好,同學
暫估如果是真實的業(yè)務的話,不用沖回,直接結轉成本,最終結轉到本年利潤,科目就是平的了
04/03 16:54
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老師,你好,年前借工程施工—暫估,貸應付賬款—暫估,結轉了成本,今年這部分暫估不能有發(fā)票了,我匯算清繳調增了成本,那我怎么做賬務處理,暫估應該怎么沖回
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