問題已解決

請教下企業(yè)拆遷的會計處理,企業(yè)房子已拆完,但是拆遷款沒有收到,是不是先把凈值掛在固定資產(chǎn)清理?土地也征收了,是怎么操作?后續(xù)到拆遷款了,怎么操作,是不是要做所得稅匯算

牛奶love可樂| 提問時間:04/08 11:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
04/08 11:21
牛奶love可樂
04/08 11:25
如果是政策性拆遷呢
樸老師
04/08 11:28
分錄也是一樣的哦
牛奶love可樂
04/08 11:29
以后有所得稅匯算嗎
樸老師
04/08 11:30
同學你好 這個差額要調(diào)增交稅
牛奶love可樂
04/08 11:34
哪一個差額調(diào)增
樸老師
04/08 11:40
同學你好 營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
牛奶love可樂
04/08 12:02
固定資產(chǎn)清理科目是轉(zhuǎn)成營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
牛奶love可樂
04/08 12:03
收到拆遷補償款怎么做分錄
樸老師
04/08 12:05
同學你好 對的 是這樣 借銀行 貸專項應付款
牛奶love可樂
04/08 12:07
固定資產(chǎn)清理科目是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
樸老師
04/08 12:12
都可以的 看你們有什么科目
牛奶love可樂
04/08 12:15
那是收到專項應付款的那一年,做所得稅匯算清繳的時候,專項應付款納稅調(diào)增嗎
樸老師
04/08 12:18
同學你好 這個不需要調(diào)增
牛奶love可樂
04/08 12:19
那營業(yè)外收支的預繳季度所得稅的時候就預繳所得稅了,是哪個差額需要調(diào)整呢?
樸老師
04/08 12:20
同學你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出的
牛奶love可樂
04/08 12:26
是專項應付款和營業(yè)外收支的差額做所得稅匯算清繳納稅調(diào)整嗎
樸老師
04/08 12:29
同學你好 不是 是營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的金額調(diào)增
牛奶love可樂
04/08 12:37
老師能再講一下是哪些營業(yè)外收入和營業(yè)外支出要調(diào)整嗎,補償款專項應付款是不用納稅調(diào)整嗎
樸老師
04/08 12:40
同學你好 只要計入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入都要調(diào)增
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