問題已解決

老師 你好 ,我想問下 我去年預(yù)付了房租 19萬 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 隔年我每月已經(jīng)做攤銷是做賬:借:管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款, 那么我現(xiàn)在收到開具的專用發(fā)票 我改怎么做賬呢

65532553| 提問時(shí)間:04/10 11:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,現(xiàn)在收到開具的專用發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款 然后把之前攤銷的分錄沖銷,按取得的發(fā)票計(jì)算按月攤銷
04/10 11:58
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