問題已解決
你好,在23年結算補繳22年所得稅時分錄做錯了,應該是借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,但是做成了借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整,怎么處理
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速問速答你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調整分錄是
借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅
04/11 19:18
m483466418
04/11 19:24
可以在12月財務報報表直接修改嗎?但是之前12月的報表已經(jīng)申報過了,如果在24年1月做這個分錄會影響24年嗎
鄒老師
04/11 19:25
你好,可以,需要對之前報送報表的更正?
m483466418
04/11 19:28
好的,謝謝!
鄒老師
04/11 19:29
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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