問(wèn)題已解決

印花稅申報(bào)提示增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500。這個(gè)情況一般是什么問(wèn)題

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:04/16 14:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
意思是你申報(bào)的印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ),跟增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合計(jì)數(shù)金額相差太大
04/16 14:52
84785043
04/16 16:23
印花稅計(jì)稅=不含稅銷售收入*稅率,跟進(jìn)項(xiàng)有什么關(guān)系呢
家權(quán)老師
04/16 16:24
他是買賣合同印花稅,不只是銷售合同哈
84785043
04/16 16:38
意思是:這里的計(jì)稅依據(jù)是(銷項(xiàng)%2b進(jìn)項(xiàng))*0.3‰
家權(quán)老師
04/16 16:40
是當(dāng)月購(gòu)入的存貨(不管是否取得發(fā)票,暫估的也算)加當(dāng)月銷售貨物的收入(未開(kāi)票的也算)
84785043
04/16 16:57
兩個(gè)金額分行填報(bào)嗎?還是兩者相加合計(jì)金額做一筆填報(bào)
家權(quán)老師
04/16 17:00
兩者相加合計(jì)金額做一筆填報(bào)就是
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