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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有留抵這個分錄怎么做 老師,就是進(jìn)項(xiàng)多了,當(dāng)期留抵,期末轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
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速問速答你好!借銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
04/28 19:09
84785043
04/28 19:11
之前的會計(jì)做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字)這個分錄是不是做錯了 那前面這個分錄是不是錯了,要怎么調(diào)整
宋生老師
04/28 19:13
你好!是這樣,這個稅務(wù)和會計(jì)上沒有明確說這類結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做
所以,也沒有標(biāo)準(zhǔn)的做法
像留底稅額,一般就是在報(bào)表上留底就行,不用單獨(dú)做分錄
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