問題已解決
2023年10月份出口貨物未退稅,24年4月份轉(zhuǎn)內(nèi)銷,23年11月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,稅務(wù)局要求更正23年10月份的增值稅申報(bào)表,更正需要繳很多增值稅,當(dāng)期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填哪個(gè)表格?
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速問速答沒有認(rèn)證的發(fā)票不需要填寫。只有認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)才填寫附表。
05/07 16:53
郭老師
05/07 16:53
只有認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),才填寫附表2的
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