問(wèn)題已解決

老師您好,做匯算清繳時(shí)需要調(diào)整視同銷售,視同銷售需要補(bǔ)增值稅嗎?

m585657218| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前沒(méi)有交過(guò)增值稅的話需要
05/15 11:36
m585657218
05/15 15:29
好的,紅沖21年的營(yíng)業(yè)外支出怎么做,直接紅沖嗎,紅沖不更正了
郭老師
05/15 15:31
你好,具體的什么原因需要紅沖?紅沖的哪一個(gè)業(yè)務(wù)?當(dāng)時(shí)納稅調(diào)增了嗎?
m585657218
05/15 15:41
不是,是另外一件事了,比如21年有筆營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,想紅沖掉分錄只是做藍(lán)字分錄的負(fù)數(shù)嗎
郭老師
05/15 15:43
可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)??缒甑摹?/div>
m585657218
05/15 15:45
紅沖21年分錄:借:以前年度損益調(diào)整-1,貸:預(yù)付-1,這樣可以嗎
郭老師
05/15 15:46
可以的,可以這么做的。
m585657218
05/15 15:48
好的,謝謝老師
郭老師
05/15 15:50
不用客氣,工作愉快
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