問題已解決
老師,請問23年11月付了一筆100的服務(wù)費,并且收到發(fā)票已抵扣增值稅,現(xiàn)在24年04月發(fā)生退款40,,現(xiàn)在全部紅沖了100的服務(wù)費,重新開了60的專票,請問現(xiàn)在的那張紅沖發(fā)票處理分錄具體怎樣呢?
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速問速答借、應(yīng)付賬款
貸、利潤分配、未分配利潤、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
05/16 16:06
m585657218
05/16 16:12
是不是也可以這樣?借:以前年度損益-94,貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)6 ,應(yīng)付-100
郭老師
05/16 16:17
可以的,可以這么做的。
m585657218
05/16 16:18
好的,謝謝老師
郭老師
05/16 16:19
不用客氣,工作愉快。
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