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實(shí)務(wù)
問題已解決
測(cè)繪費(fèi)承攬合同是雙方交嗎?我需要交我開出的收入和別人開給我測(cè)繪成本合計(jì)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,對(duì)的,需要雙方繳納
是
07/11 12:13
67156754
07/11 12:20
長(zhǎng)期待攤費(fèi)期末借方變成負(fù)數(shù)了,我卡片上還沒攤完是什么原因呢
郭老師
07/11 12:21
你去看下長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)賬,應(yīng)該是多攤銷了吧,你賬上是不是做的有問題?
67156754
07/11 12:31
這個(gè)系統(tǒng)攤完的就會(huì)停止攤銷,我也不知道哪里出了問題
67156754
07/11 12:31
這個(gè)系統(tǒng)攤完的就會(huì)停止攤銷,我也不知道哪里出了問題
郭老師
07/11 12:33
你去看下長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)賬。
67156754
07/11 12:39
從今年1月,貸方數(shù)是13754.14,借方是-2962,我的卡片期末凈值是29583.31,我沒看明白哪里出問題了,
67156754
07/11 12:39
從今年1月,貸方數(shù)是13754.14,借方是-2962,我的卡片期末凈值是29583.31,我沒看明白哪里出問題了,
郭老師
07/11 12:40
1月份之前年初余額是多少?
67156754
07/11 12:53
12月份的借方余額是165500,貸方154705.34,余額10791.66,我發(fā)現(xiàn)是不是我23年1月份暫估的金額錯(cuò)了我暫估70500,3月紅沖后錄的是70050,我現(xiàn)在怎么改賬,要反結(jié)賬回去年嗎
67156754
07/11 12:53
12月份的借方余額是165500,貸方154705.34,余額10791.66,我發(fā)現(xiàn)是不是我23年1月份暫估的金額錯(cuò)了我暫估70500,3月紅沖后錄的是70050,我現(xiàn)在怎么改賬,要反結(jié)賬回去年嗎
郭老師
07/11 12:55
最好不要反結(jié)賬了,你第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了,你還是在這個(gè)月補(bǔ)吧。
67156754
07/11 12:57
我這個(gè)月要怎么處理賬務(wù)
67156754
07/11 12:57
我這個(gè)月要怎么處理賬務(wù)
郭老師
07/11 12:57
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款暫估
補(bǔ)
67156754
07/11 13:02
我去年1月的是長(zhǎng)期待攤70500,貸庫(kù)存,70500,紅沖錄卡的金額是70050,實(shí)際取得的也是70050,我現(xiàn)在要怎么改
郭老師
07/11 13:04
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸庫(kù)存現(xiàn)金70500-70050。
67156754
07/11 13:18
沖了還是有負(fù)數(shù),是不是暫估的不應(yīng)該錄卡片
67156754
07/11 13:18
沖了還是有負(fù)數(shù),是不是暫估的不應(yīng)該錄卡片
郭老師
07/11 13:20
暫估的可以錄入
但是你暫估的紅沖了,但是你一直在分?jǐn)偰惴珠_的也需要紅沖
67156754
07/11 13:28
暫估的70500那筆,我錄了卡片,取得票據(jù)后我又錄了一張卡片70050,所以現(xiàn)在是多了70500,兩張卡片攤銷都攤完了,不知道怎么調(diào)了,
郭老師
07/11 13:29
那你現(xiàn)在只紅沖暫估的借應(yīng)付賬款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用70500。
郭老師
07/11 13:29
你看下應(yīng)付賬款有余額嗎?有余額的話,改成庫(kù)存現(xiàn)金。
67156754
07/11 13:34
老師沖了以后長(zhǎng)期待攤負(fù)數(shù)更多了有-110966.69
67156754
07/11 13:34
老師沖了以后長(zhǎng)期待攤負(fù)數(shù)更多了有-110966.69
郭老師
07/11 13:36
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
你做這個(gè)
金額是你一開始問我的那個(gè)復(fù)數(shù)的金額
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