問題已解決

老師,?您好,我想問一下去年掛預(yù)付賬款的房租 ,沒收到發(fā)票 ,現(xiàn)在沖銷 ,怎么做分錄?

84784989| 提問時間:07/24 09:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前的分錄發(fā)一下
07/24 09:40
84784989
07/24 09:43
借:管理費(fèi)用。貸:預(yù)付賬款 ,金額是7200
小菲老師
07/24 09:43
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款? 貸:以前年度損益調(diào)整
84784989
07/24 09:48
老師是正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
小菲老師
07/24 09:51
同學(xué),你好 都是正數(shù)
84784989
07/24 09:59
好的,老師我們公司財務(wù)讓我沖營業(yè)外支出 ,不用以前年度損益調(diào)整,沒什么問題吧
小菲老師
07/24 10:01
同學(xué),你好 金額比較小的話,可以
84784989
07/24 10:02
那分錄怎么寫呢?
小菲老師
07/24 10:04
借:營業(yè)外支出。? 負(fù)數(shù) 貸:預(yù)付賬款? ?負(fù)數(shù)
84784989
07/24 10:12
老師,預(yù)付賬款換成銀行存款也是一樣的分錄 ,只需要換成銀行存款,然后負(fù)數(shù)嗎?
小菲老師
07/24 10:19
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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