問題已解決
如果要寫調整分錄,這題要怎么寫?23年是有確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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速問速答你好,正在回復題目
07/29 08:36
小林老師
07/29 08:38
你好,借以前年度損益調整40貸壞賬準備40,是確認遞延所得稅資產(chǎn),借遞延所得稅資產(chǎn)40借以前年度損益調整-40
什么都是半懂
07/29 08:49
遞資那個分錄為什么這樣寫?怎么看題目問的影響23年的損益金額
小林老師
07/29 08:56
等下,借以前年度損益調整40貸壞賬準備40,是確認遞延所得稅資產(chǎn),借遞延所得稅資產(chǎn)10借以前年度損益調整-10
開始已經(jīng)計提120,確認遞延所得稅30,本次合計確認30,整體影響120
什么都是半懂
07/29 08:56
能把23年原本的分錄和要調整的分錄全部寫一下嗎。謝謝
小林老師
07/29 08:56
調整分錄已經(jīng)回復
什么都是半懂
07/29 09:06
是-(120+40)+30+10嗎
小林老師
07/29 09:09
你好,具體計算過程是-120+30-40+10=-120
什么都是半懂
07/29 22:44
所得稅費用影響損益嗎?
小林老師
07/29 23:06
是影響凈利潤的的
什么都是半懂
07/29 23:09
影響凈利潤也算影響損益嗎。還是影響利潤總額的才算?
小林老師
07/29 23:55
凈利潤就算損益了
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