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暫估的成本到票后,就做沖紅以及發(fā)票入賬分錄,一正一負(fù),對(duì)當(dāng)期損益不影響,也無需結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎

不懂| 提問時(shí)間:08/20 15:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,你的理解是對(duì)的。
08/20 15:18
不懂
08/20 15:22
那是要怎么看暫估的成本是否全部沖紅了
不懂
08/20 15:23
個(gè)稅怎么申報(bào)才能每個(gè)月按5000扣除數(shù)來扣個(gè)稅,而不是全部是累計(jì)數(shù)
文文老師
08/20 15:27
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),是按累計(jì)數(shù)來扣稅的
不懂
08/20 16:27
之前暫估100萬,實(shí)際到票90萬,那相關(guān)分錄怎么做,還有結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
08/20 16:32
若10萬不會(huì)到票,先沖減100萬,再做有票90萬的分錄
不懂
08/20 16:45
之前的結(jié)轉(zhuǎn)怎么沖紅
文文老師
08/20 16:47
原來的暫估分錄如何 做的?
不懂
08/20 16:51
之前就是按100萬來結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在實(shí)際到票90萬
文文老師
08/20 16:53
原來的暫估分錄如何 做的?
不懂
08/20 16:54
計(jì)提時(shí)借工程施工,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工
文文老師
08/20 16:56
借:應(yīng)付賬款 10萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬
不懂
08/20 16:58
老師在請(qǐng)教您一下,去年費(fèi)用票今年才開來,但是去年已經(jīng)做借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)jin,導(dǎo)致今年到票不知道要怎么調(diào)整
文文老師
08/20 17:01
發(fā)票附到去年分錄后面
不懂
08/20 17:13
還可以這么做是嗎
文文老師
08/20 17:16
可以的,或者借:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用(紅字) 附發(fā)票
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