問(wèn)題已解決

我們公司支付到香港的美元 申報(bào)的增值稅和所得稅如何賬務(wù)處理啊

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:09/02 14:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)要看你是什么原因要支付了。
09/02 14:35
84785034
09/02 14:37
與國(guó)外企業(yè)合作啊
宋生老師
09/02 14:38
你好!是這樣的,你要有具體業(yè)務(wù),才能知道是不是繳稅 比如你找國(guó)外買(mǎi)了貨,代扣代繳稅金
84785034
09/02 14:38
后來(lái)知道這個(gè)也要繳稅但是賬務(wù)處理不知道怎么做
84785034
09/02 14:39
是與國(guó)外合作 先在國(guó)外第三方交的一些檢測(cè)費(fèi)用 總之是支出出去的美元
宋生老師
09/02 14:40
你好!正常做就行。借可以借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅 然后繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅,貸銀行存款
84785034
09/02 14:56
這筆費(fèi)用在去年就直接做過(guò)了 當(dāng)時(shí)做的是借:費(fèi)用 貸:銀行 先在就是單獨(dú)補(bǔ)稅 不知道怎么做了 科目掛不平了
宋生老師
09/02 14:57
你好!你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅,貸管理費(fèi)用(以前年度損益調(diào)整)
84785034
09/02 15:03
那這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅 就一直不平嗎 這個(gè)科目沒(méi)用過(guò) 然后再借:管理費(fèi)用(以前年度損益調(diào)整) 貸:銀行 ?
宋生老師
09/02 15:05
你好!明白了,你說(shuō)的是這個(gè) 這個(gè)是這樣,你本身是代人家付的,是計(jì)入其他應(yīng)付款-代扣代繳增值稅/所得稅 然后你應(yīng)該從支付給她的部分里面扣下來(lái)
84785034
09/02 15:10
首先謝謝你這么耐心一直給我解答[握手] 但是我們這個(gè)款是2023年 就支付過(guò)了 當(dāng)時(shí)不知道要繳稅 今年也就是前幾天稅務(wù)局才通知要補(bǔ)繳稅
84785034
09/02 15:11
現(xiàn)在第三方也找不到了 這個(gè)錢(qián)肯定是自己消化了
宋生老師
09/02 15:11
你好!你如果想簡(jiǎn)單一點(diǎn),如果你不能找對(duì)方收回來(lái)了,就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-代扣代繳稅金 因?yàn)檫@不是你們本身應(yīng)該承擔(dān)的。
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