問題已解決
3月付款,到現(xiàn)在也沒收到費用發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn)有2筆付款沒做到賬里,我是季度報稅,這兩筆付款現(xiàn)在怎么做會計分錄啊
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速問速答3 月付款時未做賬的調(diào)整:
假設(shè)付款是用于購買商品或服務(wù),當(dāng)時未收到發(fā)票的情況下,一般付款時可暫記 “預(yù)付賬款”。
3 月付款時的分錄(補做):
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
9 月發(fā)現(xiàn)問題后的處理:
如果在 9 月確定該費用可以入賬且能合理估計費用金額,可以先暫估入賬。
假設(shè)是購買商品的費用:
借:庫存商品 / 原材料等(根據(jù)購買的物品確定科目)
貸:預(yù)付賬款(沖減 3 月暫記的預(yù)付賬款)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款
如果是其他費用,如服務(wù)費等:
借:管理費用 / 銷售費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定科目)
貸:預(yù)付賬款
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款
待收到發(fā)票后,再根據(jù)發(fā)票金額進行調(diào)整。如果暫估金額與發(fā)票金額一致,只需將暫估應(yīng)付款沖銷,同時確認(rèn)應(yīng)付賬款;如果不一致,按照差額進行調(diào)整。
10/08 15:52
匿名
10/08 16:37
老師,這么寫對嗎
樸老師
10/08 16:38
同學(xué)你好
對的
可以這樣寫
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