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老師,我換了一個工作,我想請教下,之前公司有做賬,但全部不能用,因為老板請會計沒有接上趟,科目余額都不準(zhǔn),這個怎么整呢,樸老師,鄒老師,東老師別接手

84784952| 提問時間:10/14 11:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
?中午好,我們用電子稅務(wù)局申報負(fù)債表對應(yīng)?的那個錯的科目余額表作為期初(錯的也要用),因為稅務(wù)申報是連續(xù)的,然后把公司的資產(chǎn)盤點一下,銀行,存貨,應(yīng)收等有多少,負(fù)債有多少,資產(chǎn)和負(fù)債往來科目能用分錄做平的先調(diào)整一些,慢慢調(diào)整,不能一個月調(diào)整太大金額,亂賬調(diào)整最少得6個月,接人家的賬都是這樣的
10/14 11:06
84784952
10/14 11:19
是內(nèi)帳,中間有隔一個多月沒有做賬
廖君老師
10/14 11:21
哦哦,那好辦,直接把我們查清的資產(chǎn)和負(fù)債當(dāng)成期初(不需要慢慢調(diào),反正不是報稅用的) 中間沒有做賬的要補上,要不應(yīng)收應(yīng)付多少我們根本不知道了
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