問題已解決

現(xiàn)在收到去年已認(rèn)證過的紅字發(fā)票(發(fā)票有問題),現(xiàn)在對方重新來給我們同樣金額的發(fā)票。需要回去年重新申報嗎?

m296919118| 提問時間:10/29 09:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不需要回到去年重新申報。 當(dāng)收到去年已認(rèn)證過的紅字發(fā)票時,應(yīng)根據(jù)紅字發(fā)票做相應(yīng)的賬務(wù)處理,沖減去年入賬的進(jìn)項稅額。然后,對于對方重新開具的同樣金額的發(fā)票,在收到的當(dāng)月進(jìn)行正常認(rèn)證和賬務(wù)處理即可。 在進(jìn)行賬務(wù)處理時,紅字發(fā)票的分錄通常為(假設(shè)原發(fā)票計入了應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額科目): 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 / 庫存商品等(紅字) 而對于新收到的發(fā)票,按照正常的賬務(wù)處理進(jìn)行記賬: 借:庫存商品 / 相關(guān)成本費用等 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
10/29 09:56
m296919118
10/29 10:51
現(xiàn)在shui局那邊要求我到去年去更正申報表,怎么辦?
樸老師
10/29 10:52
那你就只能按稅局要求的來做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~