問題已解決

老師,請問一下以前年度的稅費沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在調(diào)整的話怎么調(diào)整呢?之前做的沒超30萬的收入的稅費,都是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,然后這個分錄沒有做到,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么來調(diào)呢?

84784957| 提問時間:2024 10/29 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅的利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增
2024 10/29 11:50
郭老師
2024 10/29 11:50
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸利潤分配,未分配利潤
84784957
2024 10/29 14:07
是不是也可以用以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 10/29 14:07
企業(yè)會計準(zhǔn)則的對的
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