全額事業(yè)單位財(cái)政直接支付,員工借款交車輛保險(xiǎn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:其他應(yīng)收款5000 貸工:財(cái)政拔款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 :資金結(jié)存 貨幣資金 5000 貸:財(cái)政拔款項(xiàng)目收入 5000 ,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4000 ,事業(yè)單位開具非稅收入票 其他往來(lái)1000 ,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 管理費(fèi)用 4000 貸 其他應(yīng)收款4000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 4000 貸資金結(jié)存4000 差額1000元如何賬務(wù)處理?
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速問(wèn)速答員工借款交車輛保險(xiǎn),借款 5000 元,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 4000 元,剩余 1000 元,相關(guān)的賬務(wù)處理如下:
1.?員工歸還差額款項(xiàng)時(shí):
- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面:
- 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 1000
- 貸:其他應(yīng)收款 1000
- 預(yù)算會(huì)計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)主要是對(duì)納入預(yù)算管理的資金收支進(jìn)行核算,員工歸還的這部分差額款項(xiàng)不涉及預(yù)算資金的變動(dòng),所以預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需進(jìn)行賬務(wù)處理。
2.?員工不歸還差額款項(xiàng),經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其他收入時(shí):
- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面:
- 借:其他應(yīng)收款 1000
- 貸:其他收入 1000
- 預(yù)算會(huì)計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,理由同上,該事項(xiàng)不影響預(yù)算資金收支,預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需進(jìn)行賬務(wù)處理。
2024 10/31 22:25
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- 那他們那筆退的社保費(fèi) 借:事業(yè)預(yù)算收入-醫(yī)療預(yù)算收入5000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金5000 下個(gè)月醫(yī)保那撥給醫(yī)院了,預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存-貨幣資金5000 貸:事業(yè)預(yù)算收入-醫(yī)療預(yù)算收入5000 是這樣嗎 20
- 2019年2月20日,某事業(yè)單位為開展工作需要,用財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助支付業(yè)務(wù)活動(dòng)款項(xiàng)5000元,由財(cái)政直接支付。該事業(yè)單位根據(jù)收到的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及有關(guān)憑證,編制的下列預(yù)算會(huì)計(jì)分錄中正確的是 借:事業(yè)支出 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 借:事業(yè)支出 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000 58
- 老師你好!在新會(huì)計(jì)制度中,事業(yè)單位每月工資5000元,其中工資代扣1000元社保,財(cái)政零余額用款額度支付4000元,這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)如何做呢?如果預(yù)算會(huì)計(jì)將代扣部分這樣處理借:事業(yè)支出一人員經(jīng)費(fèi) 1000,貨:資金結(jié)存一貨幣資金1000,到年末,貨幣資金出現(xiàn)貸方余額,這個(gè)問(wèn)題到年末如何處理和結(jié)轉(zhuǎn)呢? 933
- 老師,這道例題,待到下一預(yù)算期或批準(zhǔn)納入預(yù)算時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是: 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入; 預(yù)算會(huì)計(jì)是:借:其他支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入;我的問(wèn)題是預(yù)算會(huì)計(jì)不應(yīng)該是借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入嗎? 131
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