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請問其他公司法人代表將欠本公司實際控制人的欠款以公對公的形式轉賬,本公司該怎么做賬呢

84784982| 提問時間:2024 11/04 11:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果這筆欠款是之前已經確認的應收賬款,收到款項時,借“銀行存款”,貸 “應收賬款”。 如果之前沒有確認過應收賬款,先補記應收賬款,借 “應收賬款”,貸 “其他應收款 - 本公司實際控制人”,再做收到款項的分錄,借 “銀行存款”,貸“應收賬款”
2024 11/04 11:21
84784982
2024 11/04 11:37
公司也沒跟他們簽署任何協(xié)議,可以這樣做賬嗎?
樸老師
2024 11/04 11:38
同學你好 這個可以的
84784982
2024 11/04 11:39
也不開發(fā)票,能做應收賬款嗎?
樸老師
2024 11/04 11:41
不開發(fā)票不代表不能做應收賬款
84784982
2024 11/04 11:46
是因為他們都是各自公司的實際控制人才能這樣做賬嗎?
樸老師
2024 11/04 11:47
是的 你也可以用其他應收款 都可以
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