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老師,請(qǐng)問公司廠房是租的另一家企業(yè)的,房租、電費(fèi)都是交給對(duì)方的,對(duì)方不給開發(fā)票,只開房租收據(jù)、租房協(xié)議,電費(fèi)收據(jù),這種情況可以做賬嗎?租房合同要不要交印花稅?稅率是多少?

66776950| 提問時(shí)間:11/08 09:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)要做賬的 要交印花稅的
11/08 09:59
樸老師
11/08 10:00
但是沒有發(fā)票要匯算清繳調(diào)增的 印花稅稅率是千分之一
66776950
11/08 10:09
老師,這種情況我是可以正常做賬,只是不能抵稅是嗎?
樸老師
11/08 10:09
對(duì)的 匯算清繳要調(diào)增的
66776950
11/08 10:29
老師,沒有取得租房發(fā)票、電費(fèi)發(fā)票是可以做賬是吧?那當(dāng)時(shí)公司未注冊(cè),這個(gè)房租押金、預(yù)付房租、電費(fèi)都是由股東墊付的,可以由股東填寫報(bào)銷單報(bào)銷對(duì)嗎?
樸老師
11/08 10:30
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
66776950
11/08 11:00
老師,這個(gè)股東可以憑借租房合同、房租收據(jù)、電費(fèi)收據(jù)、再填寫個(gè)報(bào)銷單來報(bào)銷么?這個(gè)股東是付款記錄又不方便打印出來做附件,也有可能是他老婆的賬戶付款的
樸老師
11/08 11:03
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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