當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
前面其它應(yīng)付款少計(jì)提了當(dāng)月需要補(bǔ)上需要怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué),可以做
借:管理費(fèi)用等科目(少計(jì)提金額)
貸:其他應(yīng)付款
11/19 13:18
向慧芳
11/19 13:52
我實(shí)際算出的工會經(jīng)費(fèi)個(gè)人部分比我系統(tǒng)里面的余額多0.04,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)是前面遺留下來的現(xiàn)在這個(gè)月我要做一筆分錄把它對平
小敏敏老師
11/19 14:14
可以在這個(gè)月做一筆分錄把余額對平。
向慧芳
11/19 14:27
借:管理費(fèi)用 0.04
貸:其它應(yīng)付-工會(個(gè)人)0.04
是這樣嗎老師,把我系統(tǒng)里少的部分給補(bǔ)回來
小敏敏老師
11/19 14:33
同學(xué),可以這樣做的。
閱讀 637