問題已解決
企業(yè)開票的增值稅,比如說我三月份銷項大于進(jìn)項交了增值稅30多萬,到年底了,我有多余的進(jìn)項稅,我可以拿這多余的進(jìn)項稅抵扣前面的銷項稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你是說做分錄,想結(jié)清這個科目的金額是嗎
12/10 17:59
84785024
12/10 18:01
實際交錢 老師
宋生老師
12/10 18:01
你好,這種是不能夠抵減的。
宋生老師
12/10 18:01
他是每個月都按月來的。
84785024
12/10 18:01
增值稅囯家是一年一結(jié)嗎?
宋生老師
12/10 18:02
你好,不是的,這個是每個月都結(jié)算上月的。
84785024
12/10 18:20
如果我這個月銷項稅比較多,我是不是可以多開一些進(jìn)項稅來抵扣?
宋生老師
12/10 18:20
你好,是的,是可以的了
84785024
12/10 18:22
那進(jìn)項票多長時間內(nèi)有效?
84785024
12/10 18:24
我們這種是工程類的項目
84785024
12/10 18:25
他會壓一部分的工程款,中間進(jìn)項跟銷項就會有一個較大的差入
84785024
12/10 18:27
我把進(jìn)項票提前開出來,到時候結(jié)尾款的時候還能用嗎?結(jié)尾款這個時間可能有點(diǎn)長,需要兩三年
宋生老師
12/10 18:40
您好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有時間限制了。
閱讀 157