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按一次獎金計(jì)算工資的稅率表是那一個
樸老師
??|
提問時間:01/12 19:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 按綜合所得的
?閱讀? 25
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對方公司注銷,單位平賬掛營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/12 19:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般是需要的
?閱讀? 5
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發(fā)工資的時候,是先把員工的個稅。扣出來,然后次月再幫員工申報個稅嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/12 19:39
#稅務(wù)#
你好,這種做法也是可以的。
?閱讀? 7
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增值稅納稅申報表的全年累計(jì)金額和利潤表的全年累計(jì)收入是不是相等的?不管是小規(guī)模還是一般納稅人,金額差1毛有沒有影響?
venus老師
??|
提問時間:01/12 19:33
#稅務(wù)#
你好,是要保持一致的,同學(xué)
?閱讀? 16
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婚車租賃公司,婚慶公司用車會來訂車,開票給婚慶公司,從個人司機(jī)那租車,賺中間差價,但個人沒辦法提供發(fā)票,這樣不就沒成本票 嗎,這成本票怎么解決
小菲老師
??|
提問時間:01/12 19:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 讓個人去代開發(fā)票,如果沒有成本發(fā)票,你們就會多繳納所得稅
?閱讀? 8
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應(yīng)交稅費(fèi)包括哪幾個稅種 ?
venus老師
??|
提問時間:01/12 19:29
#稅務(wù)#
應(yīng)交稅費(fèi)包括:增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,房產(chǎn)稅,車船稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,土地增值稅,資源稅等。
?閱讀? 7
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老師您好!我司是一般納稅人,加工型企業(yè),采購的雞蛋,對方是自產(chǎn)自銷的,看圖,我司能抵扣幾個點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算呀?老師:比如對方開給我的發(fā)票是10138元*9%=912.42元,912.42元就是我能抵扣的稅額是嗎?科目:借:原材料-雞蛋9225.58,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 912.42,貸:應(yīng)付賬款:10138,這樣做憑證金額對嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/12 19:26
#稅務(wù)#
您好,對的,就是這樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的哦
?閱讀? 78
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有個中介費(fèi)的發(fā)票38000,介紹租房子的,開的是普票,可以入賬嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/12 19:24
#稅務(wù)#
您好,可以的哦,這個金額不少的,可以和租賃費(fèi)一起攤月攤銷,在租賃期內(nèi)分?jǐn)偟矫總€月,記入 租賃費(fèi)合適的
?閱讀? 6
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一般納稅人企業(yè)購進(jìn)二手車再銷售如何繳納增值稅稅
石澤芳老師
??|
提問時間:01/12 19:23
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+13%)×13%。
?閱讀? 547
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老師稅局查我們的帳·說我們應(yīng)付職工薪酬部分比我們申報的個稅的數(shù)額大,我們解釋說公司繳納的社保部分也在應(yīng)付職工薪酬里,我們單位的食堂午餐也在里面,他們說午餐作為職工福利也應(yīng)該并入工資薪金申報個稅,關(guān)鍵 職工食堂無法落實(shí)到個人頭上怎么并入工資薪金申報呢?老師我們這部分以后怎么入賬請指教
小菲老師
??|
提問時間:01/12 19:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那你午餐不要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 13
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老師請問工會經(jīng)費(fèi)是按什么申報呢
鐘存老師
??|
提問時間:01/12 19:13
#稅務(wù)#
工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅基數(shù)是工資總額
?閱讀? 8
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?老師,4、6、7、8、9月的水利建設(shè)專項(xiàng)收入報表的應(yīng)稅項(xiàng)填錯了怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:01/12 19:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 最好更正申報
?閱讀? 7
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贍養(yǎng)老人父母有一個滿了60歲、一個沒滿60歲可以抵扣個稅么?
東老師
??|
提問時間:01/12 19:09
#稅務(wù)#
您好,有一個滿六十的就可以抵扣
?閱讀? 10
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怎么解 求求
Helen老師
??|
提問時間:01/12 19:00
#稅務(wù)#
同學(xué)好,月利率乘以12計(jì)算出年利率,乘以本金計(jì)算出年利息,之后用本金加利息再乘以年利率,算出第二年的就可以了。
?閱讀? 68
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個人去稅局代開勞務(wù)報酬的發(fā)票需要當(dāng)場繳納什么稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/12 18:51
#稅務(wù)#
您好,一般要交增值稅,個稅由公司代扣代繳的
?閱讀? 6
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老師,我公司現(xiàn)在收到12萬的人員費(fèi)用,一共是24個人,其中有一個人是兩萬九,三個人是9千,剩余的都不在五千,這樣我可以用公司的賬戶直接給他們下發(fā)嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/12 18:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這些是勞務(wù)人員還是什么?
?閱讀? 9
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老師,我想問一下你,就比如說我之前一家公司里面,他實(shí)際注冊資本100萬,我占35%,然后的話,如果我現(xiàn)在呀,就是還沒有實(shí)繳,但是我的股權(quán)已經(jīng)溢價了嘛,溢價的過程中已經(jīng)溢價了20萬,然后我現(xiàn)在就是要實(shí)繳到公司注冊資本的話是,其實(shí)原始資本只要35萬就行了,但是我轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)了50萬到到公司里面去,那我溢價二十萬的話,怎么樣去把這50萬處理,然后是一次轉(zhuǎn)35萬,另外的剩下部分15萬分第二次轉(zhuǎn)進(jìn)去,這樣就不會產(chǎn)生股價差。不用繳稅了,是這樣子的嗎?
王琳老師
??|
提問時間:01/12 18:43
#稅務(wù)#
你好,你的利潤轉(zhuǎn)股是需要先繳納個人所得稅的
?閱讀? 20
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老師,公司今年收入 2759472 元,老板開了 60000 萬的茶葉發(fā)票進(jìn)來,我該怎么記賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/12 18:40
#稅務(wù)#
您好,公司是主營什么的呀?
?閱讀? 7
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公司有預(yù)收款25萬,其中20萬轉(zhuǎn)到公司賬上,5萬轉(zhuǎn)到法人頭上,現(xiàn)在開了25的發(fā)票,,那轉(zhuǎn)法人的5萬怎么辦
小林老師
??|
提問時間:01/12 18:32
#稅務(wù)#
你好,掛其他應(yīng)收款
?閱讀? 15
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老師,財務(wù)報表年報申報截止日期是2025.6.30,但是我在1月月份已經(jīng)申報提交了,沒有關(guān)系吧,因?yàn)槭遣懦闪⒌钠髽I(yè),利潤是負(fù)數(shù),所得稅這塊暫時不要繳納
小菲老師
??|
提問時間:01/12 18:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒關(guān)系的
?閱讀? 5
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老師,2024年度開進(jìn)來的增值稅專用發(fā)票(鑒定費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、展會費(fèi)等)是否可以放到2025年度認(rèn)證,涉及權(quán)責(zé)發(fā)生制,會不會2025年度不允許稅前抵扣?
王琳老師
??|
提問時間:01/12 18:16
#稅務(wù)#
你好,費(fèi)用票可以先入24年費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額或者留抵都可以。如果放在25年不能稅前扣除的
?閱讀? 23
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來了一張加工費(fèi)發(fā)票,是以前月份的,金額較大,如果入本月制造費(fèi)用會導(dǎo)致本月成本過高,可以入管理費(fèi)用嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/12 18:09
#稅務(wù)#
您好, 借:本年利潤 貸:銀行存款 以前月份這樣做
?閱讀? 13
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老師私營獨(dú)資企業(yè)的個人所得稅經(jīng)營所得納稅是稅前扣除還是稅后扣除
高輝老師
??|
提問時間:01/12 17:44
#稅務(wù)#
你好,增值稅之后的利潤總額,扣除個稅
?閱讀? 11
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提前開發(fā)票,沒有收到錢,怎樣做會計(jì)分錄?
波德老師
??|
提問時間:01/12 17:44
#稅務(wù)#
你好,如果不符合收入確認(rèn)條件,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
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第三季度是虧損,第四季度盈利,第四季度賺的利潤補(bǔ)上第三季度虧損還剩一些利潤。申報企業(yè)所得稅,繳稅是按第四季度所有盈利的還是按補(bǔ)上虧損剩一些少許的利潤去申報交稅
小正老師
??|
提問時間:01/12 17:38
#稅務(wù)#
你好,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填的是全年的數(shù)據(jù)
?閱讀? 18
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老師,請問如果一般納稅人12月申報增值稅時,進(jìn)項(xiàng)有留抵,這個留抵額會強(qiáng)制要求申請退稅不?
高輝老師
??|
提問時間:01/12 17:34
#稅務(wù)#
你好,留底不會申請強(qiáng)制退稅,需要企業(yè)根據(jù)情況自行申報退稅
?閱讀? 27
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老師您好!企業(yè)前3年是虧損總額20萬,今年為盈利300元.企業(yè)賬上有盈余公積7000元,老師這種情況怎樣做年度結(jié)轉(zhuǎn)?會計(jì)分錄怎么寫?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/12 17:33
#稅務(wù)#
您好,借:本年利潤 300 貸:利潤分配 -未分配利潤 300 虧損彌補(bǔ)是沒有單獨(dú)分錄的
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老師,年度銷售收入100萬,其中廢料(下角料)銷售10萬,(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售額,這里的銷售額包含下腳料的嗎?是100萬,還是90萬?下腳料計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,對嗎?
小林老師
??|
提問時間:01/12 17:33
#稅務(wù)#
你好,是包含的,是100,的
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個人是通過電子稅務(wù)局還是個稅APP代開普票?關(guān)于勞務(wù)外包
高輝老師
??|
提問時間:01/12 17:29
#稅務(wù)#
你好,通過電子稅務(wù)局代開發(fā)票
?閱讀? 27
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辦理了營業(yè)執(zhí)照快1年了,沒有開通稅務(wù),有什么影響
高輝老師
??|
提問時間:01/12 17:26
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在稅務(wù)開通一般不受時間限制
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