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農(nóng)場是小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開票是開免稅發(fā)票嗎?銷售曬成干的菜也免增值稅嗎?企稅有沒有免的?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 19:40
#稅務#
你好!是的,免稅的了。所得稅也免
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老師,請問一下12月新公司,填寫工商年報中社保部分12月社保在24年1月進行開戶和申報繳納算實繳金額還是欠繳金額呢?
微微老師
??|
提問時間:06/05 09:41
#稅務#
您好,在24年1月進行開戶和申報繳納算實繳金額
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老師您好!請問代賬會計與老板要的單位承兌匯票,是單位接受后又轉(zhuǎn)給其他單位打印的,還是接收和轉(zhuǎn)出各打印一份做賬用?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#稅務#
您好,這個的話是接收和轉(zhuǎn)出各打印一份
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a物業(yè)公司不夠票開給b租客,可以b物業(yè)開嗎?,F(xiàn)在就是公司不夠發(fā)票額度開給租客,一直有開,現(xiàn)在不夠開了。(不考慮增加發(fā)票,也會降低。這個前提下,該怎么辦)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:49
#稅務#
不能那樣做的,誰的客戶,誰開票,不然就是虛開發(fā)票
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老師,個體戶有一輛車要賣,交哪些稅?其中開發(fā)票按什么稅目開?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 18:27
#稅務#
您好, 去二手車市場開票就可以了,季度不超過30萬免增值稅,要交經(jīng)營所得
?閱讀? 13137
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您好,老師,請問公司缺進項發(fā)票該怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:10
#稅務#
你好,,說實話這個沒有什么好辦法,只能去找供應商拿發(fā)票。
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你好,我們把二手車賣給別公司,然后看到稅務系統(tǒng)我們開給那個公司的二手車銷售發(fā)票,這個我們需要交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:44
#稅務#
那個需要按未開票銷售收入申報,已經(jīng)抵扣進項的按13%
?閱讀? 13134
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稅務局給個人打電話讓去補稅還有滯納金(是兩年前的工程了,當時個人給公司代開了挖機租賃發(fā)票),這種直接通過稅務局聯(lián)系個人的情況是確定的嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 10:17
#稅務#
你好,這個是要要你們補什么稅
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老師,我取得的發(fā)票金額是127898.63、881.97這兩個數(shù)據(jù),我匯算清繳利息支出金額該填多少呀
bamboo老師
??|
提問時間:05/22 14:37
#稅務#
您好 發(fā)票金額是127898.63 匯算清繳利息支出金額就填這個金額
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老師,企業(yè)所得稅105050職工薪酬表,稅收金額填到納稅調(diào)增金額里了,導致多調(diào)增了,怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:05/27 20:17
#稅務#
你好!你可以更正申報了 你已經(jīng)申報過了嗎
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請問建筑企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負率分別是多少啊
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:41
#稅務#
你好,這個增值稅建議你在2%~3%之間,企業(yè)所得稅,如果你是小微企業(yè)建議在千分之五。
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什么情況下,個人所得稅匯算清繳不用搞
夏春燕老師
??|
提問時間:05/25 12:42
#稅務#
綜合所得年收入不超過12萬元但需要年度匯算補稅或者年度匯算補稅金額不超過400元,且在取得所得時扣繳義務人已依法預扣預繳了個人所得稅,那么您無需辦理綜合所得年度匯算申報,也無需補繳稅款。
?閱讀? 13125
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老師,公司承擔個稅費用,年度納稅匯算需要調(diào)增,需要填寫在納稅調(diào)整項目明細賬哪一行呢?其他嗎?
東老師
??|
提問時間:05/22 16:12
#稅務#
你好,填寫在與收入無關(guān)的支出里面就可以。
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小規(guī)模公司季度不超過30萬,怎樣填增值稅申報表?申報增值稅時按多少個點稅率換算銷售額?做賬時入憑證時,開普通發(fā)票價稅合計100元,怎樣做分錄,請列出具體數(shù)據(jù),謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:54
#稅務#
你好,開的是普通發(fā)票的,在第10欄填寫你的不含稅銷售額,然后免稅的稅額是第10行的不含稅銷售額乘以3%。
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老師你好,請問一下小規(guī)模納稅人,干批發(fā)的,不管是賣白酒還是賣啤酒都是3%(優(yōu)惠到1%)嗎
冉老師
??|
提問時間:05/27 13:03
#稅務#
你好,同學 是的,3%或者1%都可以的
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老師,我剛來公司上班,查詢了5月的增值稅申報記錄,為啥應納稅額是0
樸老師
??|
提問時間:06/05 14:14
#稅務#
同學你好 是不是有進項抵扣
?閱讀? 13125
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關(guān)于固定資產(chǎn)的會計準則有啥
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:04
#稅務#
你好,你可以看看這個
?閱讀? 13123
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老師,您好,連續(xù)12個月營業(yè)總收入超500萬就要成為一般納稅人,我第12個月時營業(yè)收入累計就500萬很多,也是下月申報期申報好之后再去申請成為一般納稅人嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/27 16:09
#稅務#
您好,是的,成為一般人前的稅率都是1%的優(yōu)惠
?閱讀? 13122
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公司租別人的辦公用房,沒有取得租賃發(fā)票,納稅調(diào)增了,但是公司自己還裝修了一下辦公室,取得的裝修發(fā)票可以稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 11:24
#稅務#
你好,沒問題,這個是可以的。
?閱讀? 13121
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老師,本月進項稅都做了待認證,等月底抵扣的時抵扣分錄怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:59
#稅務#
你好!你好,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。
?閱讀? 13120
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上個月已經(jīng)勾選抵扣認證的進項發(fā)票10萬,這個月要開紅字信息表折讓發(fā)票1萬,怎么做賬務處理。
venus老師
??|
提問時間:06/05 11:24
#稅務#
你這個月會形成進項留抵,賬務不做處理
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自有土地需要繳納那種稅
宋生老師
??|
提問時間:05/28 09:42
#稅務#
你好!只是持有,沒有做別的業(yè)務嗎
?閱讀? 13117
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老師,我單位銷售基礎油享受增值稅即征即退,銷售技術(shù)服務不享受即征即退,基礎油的原料廢礦物油的進項直接抵減基礎油的銷項,電費,天然氣等無法直接劃分的進項稅額,先歸人一般進項稅額,月底安銷售收入分攤到技術(shù)服務收入的進項稅額和基礎油的進項稅額,會計分錄 購進原料廢礦物油時 借:原材料 借:應交稅費~應交增值稅~基礎油進項稅額 貸:銀行存款 購入電費時 借:制造費用 借:管理費用 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸:銀行存款 ,月底安銷售收入分攤進項稅額,借:應交稅費~應交增值稅~基礎油進項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額,老師,我這樣處理對不?請老師指教
樸老師
??|
提問時間:06/05 10:31
#稅務#
借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(注:這里不特別指定為基礎油,因為進項稅額是通用的) 貸:銀行存款 借:制造費用(或生產(chǎn)成本,視具體情況而定) 管理費用(如果電費也用于管理活動) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 假設待分配進項稅額為 A 元,基礎油銷售收入占比為 B%,技術(shù)服務銷售收入占比為 (100-B)% 借:應交稅費-應交增值稅(待分配進項稅額轉(zhuǎn)出) A 貸:應交稅費-應交增值稅(基礎油轉(zhuǎn)出進項稅額) A * B% 應交稅費-應交增值稅(技術(shù)服務轉(zhuǎn)出進項稅額) A * (100-B)%
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會計開發(fā)票之前需要取得什么憑證才可以開發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:06
#稅務#
你好,貨物的需要有發(fā)貨單、運輸單、合同。
?閱讀? 13115
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請問老師,特許權(quán)使用費收入不到四千的,扣除費是一律按800扣除嗎?比如特許權(quán)使用費收入只有2000,扣除數(shù)也是800對嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:10/28 23:54
#稅務#
您好,是的,注意每次收入不起過4000的,減除費用為800元,4000元以上的,減除20%費用。
?閱讀? 13109
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老師,匯算清繳退回怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 16:28
#稅務#
匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
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公司之間借款后續(xù)會歸還要交什么稅嗎?
東老師
??|
提問時間:11/06 09:39
#稅務#
您好,期限短不涉及稅費
?閱讀? 13107
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老師你好,采購了產(chǎn)品進項發(fā)票已經(jīng)開回來認證抵扣了,一直沒有對應銷售記錄,這個要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:37
#稅務#
你好,還在倉庫里面是嗎?如果是的話,這個繼續(xù)掛著就行。
?閱讀? 13106
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公司沒車,但公司業(yè)務出差開的公司名稱是通行費電子普通發(fā)票可以抵稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:37
#稅務#
您好, 最好簽個租車協(xié)議吧,這樣好些
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【石家莊市稅務局】[河北碩聰商貿(mào)有限公司],您好,經(jīng)對您2024年度納稅信用數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您已經(jīng)連續(xù)2個月或累計5個月零申報,可能即將出現(xiàn)以下情況:010104.評價年度內(nèi)非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個月或累計6個月零申報、負申報的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務局特提醒您進行核實,如發(fā)現(xiàn)問題請及時修復或更正相應納稅行為。如需咨詢,請聯(lián)系主管稅務機關(guān)。0311-860【河北稅務】你好,問下這是什么意思?
東老師
??|
提問時間:06/06 13:22
#稅務#
您好,就是一直零申報可能會影響你們公司納稅等級的意思。
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