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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后怎么弄呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/16 12:06
#事業(yè)單位#
您好, 公賬上有錢還給法人,沖掉就可以
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?老師,對公進賬40785.54.開的普票,所里扣除管理費.百分之10%,這筆錢一共交多少稅,怎么算,
宋生老師
??|
提問時間:12/23 15:06
#事業(yè)單位#
你好,你這是什么業(yè)務的收入?你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
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老師,我們單位有個保證金賬戶收到的利息是要等到保證金可以退回),利息才能上繳國庫,那么,這個利息是要先入到“其他應付款”科目過渡下,等到以后上繳國庫再調(diào)整到“應繳國庫款”科目去呢,還是直接掛在“應繳國庫款科目”哦?
阿宇老師
??|
提問時間:01/06 16:55
#事業(yè)單位#
直接掛在應繳國庫款科目
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事業(yè)單位公立一貫制學校。政府會計制度下,年末資產(chǎn)負債表,收入費用表和事業(yè)支出表三者之間的勾稽關系
樸老師
??|
提問時間:01/10 08:16
#事業(yè)單位#
同學你好 政府會計制度下,事業(yè)單位公立一貫制學校年末三表勾稽關系如下: 資產(chǎn)負債表與收入費用表:月報中,資產(chǎn)負債表 “本期盈余” 期末余額 = 收入費用表 “本期盈余” 本年累計數(shù);年報中,收入費用表 “本期盈余” 本年數(shù) - 提取專用基金 = 資產(chǎn)負債表 “累計盈余” 轉(zhuǎn)入金額。 收入費用表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出表支出是收入費用表費用的重要部分,事業(yè)支出表支出調(diào)整與收付、權(quán)責發(fā)生制差異項目后,與收入費用表費用有對應關系。 資產(chǎn)負債表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出導致資產(chǎn)減少或負債增加,影響資產(chǎn)負債表凈資產(chǎn),支出增加會使凈資產(chǎn)減少。
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老師您好,員工借款是不是入 其它應收款?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個是計入其他應收款的
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老師,您好,12月本期盈余是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時 借本期盈余-100 貸累計盈余-100,對嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:18
#事業(yè)單位#
可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
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事業(yè)單位長期投資款收不回來了分錄怎么記
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:17
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當時投資的時候記入什么科目的。
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事業(yè)單位其他應付款已確定不用付了 怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時間:01/10 10:48
#事業(yè)單位#
同學你好 借其他應付款 貸營業(yè)外收入
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老師好,清請問一下事業(yè)單位資產(chǎn)處置分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:12/16 11:23
#事業(yè)單位#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn): 借:待處置資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準予以處置時: 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢 發(fā)生清理費用: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:銀行存款 收到殘料變價收入時: 借:銀行存款 貸:待處置資產(chǎn)損溢 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應繳國庫款等
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生產(chǎn)成本有余額,是不是就是在產(chǎn)品
廖君老師
??|
提問時間:12/22 23:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,是這么理解的
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我們是事業(yè)單位,財務公司給我們提供的服務費是否屬于辦公費
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個就是屬于辦公費的
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收到勞務費發(fā)票還需要交什么稅金嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:14
#事業(yè)單位#
人代開的,你看發(fā)票備注,備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要代扣代繳沒有的不用。
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事業(yè)單位要調(diào)整以前年度支出 減少其他應付款 應該怎么處理?是借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應付款 嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/10 10:57
#事業(yè)單位#
您好,若是沖減多計提的其他應付款:借:其他應付款,貸:以前年度盈余調(diào)整。
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本月報完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問時間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔,做進銷存時怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購進環(huán)節(jié) 正常購進: 當購入玻璃原材料時,按照正常的采購流程入賬,例如購入一批玻璃,價值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項已付,材料已入庫。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購進時發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購進驗收時就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔,需要根據(jù)破損玻璃的價值進行相應處理。假設破損玻璃價值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營業(yè)外支出 - 購進破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領用原材料: 生產(chǎn)加工時領用玻璃原材料,例如領用價值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損: 若在加工過程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對應的成本。假設加工過程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領用的原材料中)。 借:營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項未收。 借:應收賬款 22,600 貸:主營業(yè)務收入 20,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)2,600 同時,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過程中破損的成本)。 借:主營業(yè)務成本 12,000 貸:庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔責任,首先要確定破損玻璃的銷售價格和成本。假設破損玻璃售價 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營業(yè)務收入 1,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)130 貸:應收賬款 1,130 同時,沖減成本: 借:庫存商品 - 玻璃 600 貸:主營業(yè)務成本 600
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民辦非營利性機構(gòu)如何生存,又是一般納稅人,那么取得的進項票能抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/16 18:07
#事業(yè)單位#
一般情況下可以抵扣。符合規(guī)定的進項發(fā)票用于應稅項目就能抵扣;既有應稅和免稅項目要劃分,無法劃分的按規(guī)定計算;用于特殊情況(福利、消費等)不能抵扣。
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個一,這個一般是按工資除以應出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)。
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老師好!我想問一下,在財政云里月結(jié)就是自己結(jié)轉(zhuǎn)了,不用再做啥了是吧?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/06 19:30
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個操作是本月所有賬務完成了
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個體工商戶納稅申報表怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:01/07 12:58
#事業(yè)單位#
什么征稅方式的?具體的是哪一個申報表?
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事業(yè)單位的其他應收款已確定收不回來了,怎么做分錄?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 10:42
#事業(yè)單位#
您好,借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
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單位收到上級部門轉(zhuǎn)入的慰問金怎么做賬
微微老師
??|
提問時間:01/07 15:40
#事業(yè)單位#
您好,是事業(yè)單位嗎?
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制造企業(yè)但是不生產(chǎn)商品,每月都做了生產(chǎn)成本和制造費用,現(xiàn)在不生產(chǎn)了能不能直接結(jié)成本,就是沒有原材料了和庫存商品了,這樣可以嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/07 18:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,這是以前留下來的,少結(jié)轉(zhuǎn)的部分,要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,相當于以前庫存商品的成本少結(jié)了
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我們學校利潤表沒有營業(yè)成本這個數(shù)據(jù),在申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本這邊不填還是填費用數(shù)據(jù)?
文文老師
??|
提問時間:01/08 11:22
#事業(yè)單位#
營業(yè)成本這邊不填
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請問車輛購置稅計入資產(chǎn)原值還是費用
鄒老師
??|
提問時間:01/07 15:01
#事業(yè)單位#
你好,車輛購置稅是計入固定資產(chǎn)的原值
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行政事業(yè)單位購置車輛附帶贈送的車輛,貸方計入什么科目
東老師
??|
提問時間:01/07 17:10
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位購置車輛獲贈車輛,貸方科目依獲贈情形而定: - 財政直接支付:借“固定資產(chǎn)”, 貸“財政撥款收入”,預算會計借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“財政撥款預算收入” 。 - 財政授權(quán)支付:借“固定資產(chǎn)”,貸“零余額賬戶用款額度”,預算會計借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度”。 - 捐贈:借“固定資產(chǎn)”,貸“捐贈收入”,預算會計通常不做處理。
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印花稅到底按什么交呢
宋生老師
??|
提問時間:01/09 15:03
#事業(yè)單位#
你好,按照合同金額或者實際發(fā)生的金額
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱為大海 現(xiàn)在又注冊公司名稱為黃河 現(xiàn)在要將大海的固定資產(chǎn)除了建筑物,車,其余的都要轉(zhuǎn)入黃河這個公司賬套,我應該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問時間:12/18 09:15
#事業(yè)單位#
銷售固定資產(chǎn) 需要考慮處置價格,這個需要按照公允價值來,需要交稅。
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12月份收到2024穩(wěn)崗返還如何做賬嗎
郭老師
??|
提問時間:01/07 12:47
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸營業(yè)外收入穩(wěn)崗補貼。
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老師,我們單位財政下達的一筆養(yǎng)老保險金額,財務會計借:銀行存款6,貸財政撥款收入6。預算會計借:資金結(jié)存6,貸:財政撥款收入6??铐椚肓嘶緫?。 這次款我要在25年補繳,所以去年實際沒有支出。在基本戶,但是因為決算核對要和財政一致,我需要掛帳做費用。 財務會計計提養(yǎng)老保險 借:單位管理費用-工資6, 貸:應付職工薪酬6。 借:應付職工薪酬6 貸:其他應付款6 預算會計應該怎么做呀?還有請問下財務會計這么做可以嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/08 14:37
#事業(yè)單位#
財務會計處理基本合理,收到款項和計提養(yǎng)老保險的分錄符合會計原則,掛 “其他應付款” 待補繳時處理邏輯清晰。預算會計在 2024 年因未實際支出無需處理,2025 年補繳時,借記 “行政支出 / 事業(yè)支出等”6,貸記 “資金結(jié)存” 6,以符合收付實現(xiàn)制及保證決算與財政一致,差異可在決算報表附注披露。
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老師您好,當月跟業(yè)務員簽了合同一批貨4800元己收款。這個價是虧本出貨成本價5000元,下個月,這批4800元的貨會返1200元給我們,當月和下月憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 15:53
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說你一共會收到6000元,是嗎?
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