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公司沒車,與員工簽個租賃合同,員工是不是要交租金個人所得稅20%呀?
家權老師
??|
提問時間:06/21 17:12
#稅務#
是的,需要申報財產租賃個稅
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老師,客戶退回2023年開的紙質專票,要沖紅開具紅字數(shù)電發(fā)票,,對方沒有做抵扣,直接開具紅字發(fā)票,選擇無需確認,怎么開不了紅字發(fā)票?
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:50
#稅務#
您好,提示什么 的呢?
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請問對于價值低,夠不上固定資產標準,但是使用期限又超過一個會計年度的物品如何處理?
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:23
#稅務#
1.作為低值易耗品進行核算:可以設置“低值易耗品”科目進行管理,在領用時可以根據具體情況采用一次攤銷法、分次攤銷法或五五攤銷法等進行攤銷計入成本或費用。 2.直接計入當期損益:如果金額確實非常小,也可以在購買或領用當期直接計入相關的費用科目,比如管理費用、銷售費用等。 3.建立備查簿登記:對這些物品進行登記管理,便于掌握其使用情況和數(shù)量等信息,同時在需要時可以根據實際情況進行相應的處理。 例如,企業(yè)購買了一批價值較低但耐用的辦公工具,如剪刀、訂書機等,就可以作為低值易耗品進行核算,領用時進行攤銷;或者一些價值特別低的物品,如幾元錢的清潔用品等,可能就直接計入管理費用。具體的處理方式應根據企業(yè)自身的情況和管理要求來確定。
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減免稅款是 應交稅金-應交增值稅(減免稅款)還是 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 還是兩個都可以
郭老師
??|
提問時間:02/28 15:45
#稅務#
你好選擇第二個的現(xiàn)在沒有應交稅金。
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老師,我想請教一下旅游發(fā)票專票和普票在用途上有什么局限性嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 21:56
#稅務#
您好,專票一般是用不了的,因為不是福利費就是招待費,這2個都不能稅前扣除,專票也不能抵扣的
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老師,我們母公司給子公司轉賬,這筆款是不會還回去的,這樣合理嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/21 17:58
#稅務#
不會還的需要開票才行,不能無償占用資金
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企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)少計提了3W,需要怎么處理(小企業(yè)會計準則)小規(guī)模納稅人
郭老師
??|
提問時間:05/17 18:42
#稅務#
具體的什么業(yè)務少計提了
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企業(yè)所得稅為預扣預繳的時候填的不是小微企業(yè),每個月申報增值稅的時候,增值稅的附加稅按小微企業(yè)申報了,還都通過了,這有毛病嗎?有問題嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/21 16:20
#稅務#
你好,增值稅與企業(yè)所得稅的小微企業(yè)不是一回事兒。沒有問題。所得稅是不是小小微企業(yè)看的應納稅所得額300萬元、從業(yè)人數(shù)300人、資產總額5000萬元。增值稅納稅人身份為增值稅小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬元
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老師,我既要增資又要變更股權,同時辦理的,股權變更填注冊資本是填未變更前的注冊資本嗎?謝謝老師
易 老師
??|
提問時間:03/01 14:25
#稅務#
學員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
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老師你好,我有個問題哦,我們庫存商品茶葉發(fā)現(xiàn)已經過期了發(fā)給客人不合適,想處理掉,做個會議紀要和情況說明,分錄分錄分兩部分,一部分是盤點時缺少的,一部分是本次要處理掉的庫存 借管理費用 待處理財產損益 貸庫存商品 分錄是這樣做嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 15:14
#稅務#
您好,對的,這個是沒錯的,這樣做
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代理記賬每個月做什么?除了稅務還需要做什么呢?工商年報6月底前 個人匯算清繳五月底前 還有哪些呢?
家權老師
??|
提問時間:02/27 11:12
#稅務#
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里看你們要交的稅種,稅率和申報期限
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去年給客戶開具增值稅專票,對方未認證抵扣,未支付貨款.今年要求沖紅重新開具一張發(fā)票,請問如何處理
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:05
#稅務#
同學,你好 你放開具紅字信息表,再開具紅字發(fā)票
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增值稅全電發(fā)票沒有作廢功能,只有紅沖,那每張紅沖發(fā)票會計都要入賬嗎?還是當月紅沖當月的發(fā)票可以不用做賬
郭老師
??|
提問時間:08/31 13:33
#稅務#
你好,當月開的當月紅沖可以不用做。
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老師,您好!一般納稅人 建筑行業(yè)的,開了3%簡易計稅的工程票,收到的成本票是專票,請問下入成本是按照這個專票的含稅金額嗎?還是要認證抵扣專票后,做進項稅額轉出并按不含稅金額入成本呢?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:04
#稅務#
你好,直接選擇不抵扣勾選加稅合計做賬就行。
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公司參保應該怎么計算
宋生老師
??|
提問時間:06/21 18:01
#稅務#
你好!你是要算什么?社保費用嗎
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給辦公室采購的水壺之類的,進項稅可以抵扣吧
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:18
#稅務#
給辦公室采購的水壺之類的,進項稅可以抵扣
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購買設備,對方未開票,私下付款,未走公戶,私下付的款怎么入賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 12:16
#稅務#
您好,這個后面會開票進來嗎
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工商年報納稅總額含不含當年包的補繳以前年度所得稅或增值稅?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 18:55
#稅務#
您好,包含,因為補的部分在以前年沒 以統(tǒng)計過,這是統(tǒng)計本年實繳的各項稅費
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老師我填2023的年度所得稅報表里面的期間費用我應該根據什么數(shù)據填列
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:21
#稅務#
你好,科目余額表選12月份的,然后看本年累計的借房期間費用發(fā)生額。
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A哪里不正確了啊??啊啊啊啊
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:28
#稅務#
根據個人所得稅法律制度的規(guī)定,財產租賃所得,以一個月內取得的收入為一次。所以A選項不正確。 選項B,非居民個人取得的勞務報酬所得,屬于同一項目連續(xù)性收入的,以一個月內取得的收入為一次,該選項正確。 選項C,偶然所得,以每次取得該項收入為一次,該選項正確。 選項D,利息、股息、紅利所得,以支付利息、股息、紅利時取得的收入為一次,該選項正確。
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老師,2021年收到一張發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,已經認證抵扣了。是維修費,今年對方公司被查到已經倒閉沒有交稅,稅務局讓我公司進項稅轉出。我已經轉出了。企業(yè)所得稅也不抵扣,讓我調整2021年企業(yè)所得稅申報表,這個怎么調整呢
小菲老師
??|
提問時間:06/21 14:25
#稅務#
同學,你好 更正申報表,費用減少
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老師,23年入錯了費用,24年做了以前年度損益調整,那23年的匯算清繳需要填以前年度損益調整的數(shù)據嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:24
#稅務#
你好,是,是的,是需要填的。
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老師 入庫單是貼到采購單的下面 還是上面呢
宋生老師
??|
提問時間:06/21 17:15
#稅務#
你好!這個沒有規(guī)定了。企業(yè)自己決定
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老師這是什么意思呢,請簡答一下
李愛老師
??|
提問時間:05/15 16:04
#稅務#
您好,需要返回重新計算稅款
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機械經營租賃一般納稅人開幾個點?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:28
#稅務#
您好,這個的話,是屬于13個點的
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這個可以做固定資產,一次性轉到成本里?怎樣做分錄
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:03
#稅務#
您好,這是工程,可 以入固定資產的, 借:固定資產 進項稅 貸:應付 下月起按月折舊 借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊
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老師您好!請問員工6月份上班16天,這個工資應該怎么算比較合理?
樸老師
??|
提問時間:06/21 11:08
#稅務#
同學你好 你們應出勤天數(shù)是多少天
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老師,你好!我公司員工全年收入114963元,累計繳納個人所得稅2258.7元,能申請退稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 17:54
#稅務#
您好,這個如果都是真實的,是不能退呢
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老師,建筑公司的工程檢測費,算成本還是費用
家權老師
??|
提問時間:05/15 15:43
#稅務#
那個計入工程項目的成本
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這個明細賬管理費用跟報表怎么不一樣
嬋老師
??|
提問時間:06/21 13:36
#稅務#
你給的是計提公司的科目余額表?是怎么不一樣呢
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